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Gestão de Serviço
Nº
Ano:
2011
2012
2013
Qtd.Contas:
1
2
3
4
Reembolso:
Sim
Não
C.C
Conta Contábil
Valor
CUSTO
100 - DF
110 - CPC
111 - CFI
112 - CRH
120 - CCO
200 - DA
210 - CTI
220 - CCS
230 - CPA
240 - CPA
250 - CBO
260 - CJD
300 - DC
310 - CC1
320 - CC2
CONTA
13º SALÁRIO
ÁGUA/LUZ
AJUSTE DIVIDENDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES
ALUGUEL/IPTU
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS - ANGELO
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS - RICARDO
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS - SERGIO
ASSESSORIA/CONTABIL
ATIVO FIXO
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS
COFINS
COMISSIONAMENTO
COMISSÕES
CONDUÇÃO, COMBUSTIVEL, ESTACION., PEDÁGIO
CONFRATERNIZAÇÃO
COPA, COZINHA E LIMPEZA
CORREIO E MALOTES
CSLL
CURSOS E TREINAMENTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
EMPRESTIMOS AMORTIZAÇÃO
EMPRESTIMOS CAPTAÇÃO
FÉRIAS
FGTS
FUNDO FIXO
GRATIFICAÇÃO
HONORÁRIOS
HONORÁRIOS REPASSE
IMPOSTOS-SIMPLES
INFORMÁTICA MATERIAL OU SERVIÇOS
INSS
INVESTIMENTOS - CHALEIRA URBANA
IRPJ
ISS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MATERIAL DE ESCRITORIO
OURO-CAP
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS ENTRADAS - GOLDFARB
PARCELAMENTOS
PESSOAL
PIS
PLANO DE SAÚDE
RECEITAS FINANCEIRAS
REEMBOLSO DE DESPESAS
REFEIÇÃO
REPASSE ENTRADA
REPASSE SAÍDA
RESCISÃO
SEGURANÇA
SEGURO
SERVIÇOS
TARIFAS BANCÁRIAS
TAXAS / DESPESAS LEGAIS
TELEFONE
TRANSF.P/ APLICAÇÃO FINANC - ENTRADA APLICAÇÃO
TRANSF.P/ APLICAÇÃO FINANC - SAIDA C.C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
TV A CABO, INTERNET, ASSINATURAS
VALE REFEIÇAO/TRANSPORTE
VIAGENS E HOSPEDAGENS
Valor superior a verba anual orçada para essa conta nesse centro de custo
Nº Notas Fiscais:
Vencimento:
1
2
3
4
5
6
Vl. Parcelas:
Favorecido:
Depósito
Carteira
Dinheiro
Débito
Ted/Doc
Boleto
Cartão de Crédito
Dados para Depósito
Nome do Banco
Nº Agência
Conta Corrente
Cartão de Crédito
Nome da Agência
Operação
Outros
Valor Total
(+) Bruto
(+) Outros:
(-) Adt.
Desc.
(-) IR:
(-) INSS:
(-) ISS:
(-) PIS/COFINS/CSLL:
(=) Líquido:
Descrição
Aprovação
Coordenadoria de Operações Financeiras
Gerente / Coordenador
Diretoria